昨日,《关于广州市2006年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》通过了本次市人大常委会的审议。广州市审计局局长袁锦霞在报告中介绍,本次审计行动共审计和审计调查项目14个,涉及单位668个,查出2006年发生的违规金额1.45亿元、管理不规范金额1.09亿元、应上缴财政金额1.44亿元、应归还原渠道资金10万元。据悉,本次行动审计的市交委等7个局级部门中,有5个部门存在各种问题。
审计查出问题资金近4亿
袁锦霞介绍,市审计局对2006年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计或调查,共审计和审计调查项目14个,涉及单位668个,查出2006年发生的违规金额1.45亿元、管理不规范金额1.09亿元、应上缴财政金额1.44亿元、应归还原渠道资金10万元。
从今年审计7个部门的预算执行情况看,2006年部门预算执行总体情况较好,一是基本做到收支平衡,略有结余。7个部门全年总收入44.27亿元,总支出42.67亿元,结余1.6亿元,部门预算调控和预算管理能力进一步提高。二是依法行政意识不断增强,逐步建立健全各项内部控制制度。三是依法理财意识不断增强,重视和加强财务管理,对审计发现的问题进行认真整改。
46户纳税户逃税3819万元
袁锦霞介绍,审计市财政局具体组织2006年度市本级预算执行情况、市地税系统税收征管情况,发现的问题有:由于部分行政事业单位物业出租没有报批,财政监管又未完全到位,致使政府少收缴国有资产有偿使用收入626万元;少收缴财政核拨经费单位的非税收入6032万元;未能督促部分行政事业单位将物业出租收入按规定分项目分别缴库,导致少反映一般预算收入111万元。审计还发现以前年度少收缴国有资产有偿使用收入,少收缴财政核拨经费单位的非税收入,查出违规金额3747万元、管理不规范金额110万元、应上缴财政金额3747万元。
反映在税收征管方面的问题有:部分企业未足额计缴各项税费。审计抽查46户纳税户,发现未足额计缴税费共3819万元;7户企业在其减免税申请未批准前视作已批准减免而未先行申报缴纳税款339万元;部分纳税户未按税款所属期申报缴税;个别出租屋管理服务中心等代征单位有时未按规定及时、足额解缴税款。
审计效果
今年审计出问题的部门部分开始整改
袁锦霞介绍,对上述审计出现的问题,各部门、各单位都很重视,有的在审计过程中就开始整改。据介绍,审计查出部分企业未足额计缴各项税费问题后,有13户企业自行补缴税费1715万元。市物价局在审计决定发出后,已补缴资产占用费。市总工会在审计决定发出后,已全部执行审计决定,应上缴市财政的专项资金结余已全部上缴。
市交委积极补办非经营性资产转经营性资产手续,目前对产权清晰具备办理条件的物业,已向市财政局提出申请办理
|